問(wèn)題已解決

小規(guī)模普票在開(kāi)票系統(tǒng)上稅率是3%的,但是在增值稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)是不含稅金額是按1%的,和我開(kāi)票不含稅金額不一致,多出來(lái)的數(shù)據(jù)如何做賬呢?

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/14 10:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好不需要交稅的情況下,忽略這個(gè)差異就行。
2021 10/14 10:13
84784949
2021 10/14 10:15
但是我開(kāi)票收入就和增值稅報(bào)表上的收入對(duì)不上了呢? 也有一家公司要交稅的,不含稅收入金額也對(duì)不上
郭老師
2021 10/14 10:17
你好,怎么對(duì)不上?比如你開(kāi)了100不含稅的,你在第十欄填寫(xiě)100不就可以啦?它的稅額不一樣。
郭老師
2021 10/14 10:17
賬上結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的是按照1%,但是系統(tǒng)免稅額是按照3%。
郭老師
2021 10/14 10:17
如果需要交稅的,填寫(xiě)減免明細(xì)表就可以。
郭老師
2021 10/14 10:17
寫(xiě)減免明細(xì)表和主表應(yīng)納稅減征額。
84784949
2021 10/14 10:22
一個(gè)開(kāi)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù),一個(gè)是申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)
郭老師
2021 10/14 10:25
填寫(xiě)實(shí)際銷售金額。
郭老師
2021 10/14 10:25
第二個(gè)圖片實(shí)際銷售金額按這個(gè)來(lái)填寫(xiě)。
84784949
2021 10/14 10:28
必須是按稅務(wù)局上面彈出金額申報(bào)的,要不然進(jìn)行不了下一步
郭老師
2021 10/14 10:32
能忽略這個(gè)提示嗎?
84784949
2021 10/14 10:35
我開(kāi)票系統(tǒng)是按3%來(lái)開(kāi)票的,如果把金額和稅額合計(jì),再按1%的換算金額 55332.03+1659.97=56992,56992/1.01=56427.72 就可以對(duì)的上申報(bào)表的數(shù)據(jù)
郭老師
2021 10/14 10:38
不行,你的實(shí)際銷售金額就是55332的那個(gè)。
84784949
2021 10/14 10:39
只是我不知道差額56427.72-55332.03=1095.69元,怎么做賬分錄 摘要:無(wú)票收入 借:庫(kù)存現(xiàn)金1095.69,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1095.69 這做賬有沒(méi)有問(wèn)題呢?有什么可以需要修改的呢?
84784949
2021 10/14 10:41
如果不行,只能去稅局申報(bào)了嗎?我在系統(tǒng)又改不了
郭老師
2021 10/14 10:42
你好,有問(wèn)題 你沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi),需要價(jià)稅分開(kāi)來(lái)做。
郭老師
2021 10/14 10:42
借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,季度末的那個(gè)月如果不需要交增值稅,再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 季度45萬(wàn)以內(nèi)的,在第十欄填寫(xiě)不含稅的銷售額,你的無(wú)票收入,加上普通發(fā)票的都在這里填寫(xiě)。
84784949
2021 10/14 10:46
增值稅報(bào)表上的金額修改不了的,要不然僅進(jìn)行不了下一步的
郭老師
2021 10/14 10:49
你好,你上面這個(gè)數(shù)據(jù)它是沒(méi)有給你減去附屬發(fā)票的。
郭老師
2021 10/14 10:49
申報(bào)增值稅之前也抄稅嗎?
84784949
2021 10/14 10:52
就是抄完稅這邊就申報(bào)稅了,我的發(fā)票金額是我超的稅金額是對(duì)的上的,申報(bào)系統(tǒng)上的金額對(duì)不上,與實(shí)際開(kāi)票金額不符合,所以申報(bào)不了的
郭老師
2021 10/14 10:54
你退出去重新進(jìn)試一下。
84784949
2021 10/14 11:01
也是這樣的,我問(wèn)過(guò)稅局了無(wú)論在開(kāi)票系統(tǒng)是開(kāi)3%,還是1%,但在增值稅申報(bào)系統(tǒng)里顯示的收入金額都是開(kāi)票系統(tǒng)的金額+稅額合計(jì),換算1% 電子稅務(wù)局都是顯示1%的不含稅金額,稅額是按3%計(jì)算的
郭老師
2021 10/14 11:04
那你們的主表第十欄它自動(dòng)取提取的是價(jià)稅分開(kāi)嗎?
郭老師
2021 10/14 11:04
他得和你賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一致起來(lái),要不你的企業(yè)所得稅、和增值稅銷售額的收入不一樣。
84784949
2021 10/14 11:08
主表第十欄只是不含稅金額,對(duì)啊主營(yíng)收入對(duì)不上,所以就問(wèn)有差額怎么做賬
84784949
2021 10/14 11:09
只能去稅局現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)數(shù)據(jù)了
郭老師
2021 10/14 11:19
去稅務(wù)局那邊申報(bào)。 只要你的收入是一致的,你可以其他的忽略。
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