問題已解決

我公司是小規(guī)模納稅人,代開了一張普票,因開票金額出錯,作廢此票后,重新代開了正確的普票。請問這個該怎么做會計分錄???

84785045| 提問時間:2021 10/15 11:41
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苳苳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
您好!把之前做了的紅沖,然后做一張正確金額的分錄
2021 10/15 11:42
84785045
2021 10/15 11:42
那怎么申報增值稅呢?
84785045
2021 10/15 11:44
后又入了張采購的普票,又該怎么寫會計分錄和報稅呢
84785045
2021 10/15 11:45
您上邊說的正確會計分錄具體怎么寫?
苳苳老師
2021 10/15 11:54
申報增值稅按照正數(shù)發(fā)票與負數(shù)發(fā)票相抵后的金額申報就行
苳苳老師
2021 10/15 11:55
采購發(fā)票入賬? 借:庫存商品等? ?貸:應(yīng)付賬款等,
苳苳老師
2021 10/15 11:57
紅沖分錄:借:應(yīng)收賬款等? ?(負數(shù))貸:主營業(yè)務(wù)收入? (負數(shù)) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(負數(shù))更正分錄:借:應(yīng)收賬款等? ?重開數(shù)據(jù)貸:主營業(yè)務(wù)收入?重開數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?重開數(shù)據(jù)
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