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老師,小規(guī)模納稅人結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅比實(shí)際報(bào)稅的時(shí)候增值稅的應(yīng)補(bǔ)退稅額要少0.03,導(dǎo)致計(jì)提的增值稅少了0.03,請(qǐng)問可以怎么做分錄補(bǔ)提增值稅呢

84785005| 提问时间:2021 10/22 14:09
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,放到營業(yè)外支出。
2021 10/22 14:10
84785005
2021 10/22 14:11
做營業(yè)外支出增加,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅增加嗎
郭老師
2021 10/22 14:11
對(duì)的是的,是這么做的。
這是當(dāng)月的
郭老師
2021 10/22 14:14
十月份做就可以的。
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