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我方一般納稅人增值稅專用發(fā)票稅率開錯了對方已經(jīng)認證抵扣了怎么辦?

84785014| 提問時間:2021 10/28 10:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對方開紅字信息表,然后你們單位開紅字發(fā)票。
2021 10/28 10:25
84785014
2021 10/28 10:29
那已經(jīng)認證抵扣的稅怎么辦,開紅字發(fā)票是不是也要再開一張正確的給對方,我方這邊是要怎么記賬呢
郭老師
2021 10/28 10:32
你好,對方給你開紅字信息表,然后銷售方根據(jù)這個紅字信息表來開紅字發(fā)票。 對方?jīng)]有退貨。你們需要給對方重新開
郭老師
2021 10/28 10:32
借應收帳款、負數(shù)貸主營業(yè)務收入、負數(shù)應交稅費負數(shù) 借、應收賬款貸、主營業(yè)務收入、應交稅費。
郭老師
2021 10/28 10:35
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
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