問題已解決

我公司10月1日轉(zhuǎn)為一般納稅人,我已提交了現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計(jì)遞減的聲明,但是在10-12月我公司沒有開票收入,那在10-12月收到的進(jìn)項(xiàng)稅額需要提前認(rèn)證嗎?因?yàn)樯婕傲思佑?jì)遞減的政策在2021年12月31日止,我要享受就必須將進(jìn)項(xiàng)稅額全部認(rèn)證了,這種操作可以嗎?對今年或者明年有什么影響嗎?

84784964| 提問時(shí)間:2021 11/01 09:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 ;? ?可以的; 你確實(shí)要認(rèn)證的也可以 ;但是你要注意下你增值稅稅負(fù)率的考核 。 如果你稅負(fù)率過低 會可能稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警有查賬風(fēng)險(xiǎn)的??
2021 11/01 09:41
84784964
2021 11/01 10:17
那一年中是小規(guī)模納稅人又是一般納稅人,這個(gè)稅負(fù)率要怎么計(jì)算
meizi老師
2021 11/01 10:18
你好;? 整體倆判斷稅負(fù)率 ; 到時(shí)稅務(wù)局 根據(jù)你們變更后的數(shù)據(jù)來 判斷的;? 你們? 是什么類型的? ?
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