問題已解決
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要計(jì)提增值稅嗎,還是直接結(jié)轉(zhuǎn)就行了
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速問速答你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
2021 11/03 09:06
84785045
2021 11/03 09:07
就直接做結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,不用計(jì)提分錄嗎
鄒老師
2021 11/03 09:09
你好,是的,是這樣的
84785045
2021 11/03 09:10
上一個(gè)月是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的是借未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅。那這個(gè)月需要上個(gè)月的數(shù)來(lái)抵扣,轉(zhuǎn)出多交增值稅需要沖抵嗎
鄒老師
2021 11/03 09:10
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要做你所提供的結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊
這個(gè)月需要抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84785045
2021 11/03 09:13
那我問的老師說這樣做,你的意思是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)都不用做?主要上個(gè)月已經(jīng)這樣做了,我現(xiàn)在需要抵扣,轉(zhuǎn)出多交里面需不需要沖抵,怎么做分錄
鄒老師
2021 11/03 09:16
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),只需要做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
不需要做這一筆
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅
84785045
2021 11/03 09:17
為什么問的每一個(gè)老師都不一樣呢
鄒老師
2021 11/03 09:20
你好,因?yàn)檫@個(gè)根本沒有多交稅款,所以不需要結(jié)轉(zhuǎn)到??轉(zhuǎn)出多交增值稅 的
84785045
2021 11/03 09:23
但我現(xiàn)在問的是之前都已經(jīng)做到這個(gè)分錄里面了,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅現(xiàn)在需要抵扣怎么把多交沖減呢
鄒老師
2021 11/03 09:26
你好,把之前不應(yīng)當(dāng)做的這個(gè)分錄沖銷。
進(jìn)項(xiàng)留抵的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
之后銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),抵扣的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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