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沖銷以前年度做了費用的憑證 應(yīng)該怎么沖銷,以前年度抵扣的進項稅怎么辦
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速問速答你好,借應(yīng)付賬款,
借管理費用,負數(shù)
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021 11/03 15:07
84784964
2021 11/03 15:08
以前是費用沖銷的應(yīng)收賬款
84784964
2021 11/03 15:09
老師進項稅轉(zhuǎn)出怎么調(diào)整
郭老師
2021 11/03 15:09
他之前的完整分錄是怎么做的?
84784964
2021 11/03 15:10
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸銷售費用正數(shù) 應(yīng)交進項稅正數(shù)
郭老師
2021 11/03 15:12
哦,你這個是紅沖的。
84784964
2021 11/03 15:12
以前做的是用費用發(fā)票沖銷應(yīng)收賬款
84784964
2021 11/03 15:13
這個做錯了 要全部沖掉 ?這個以前抵扣的進項稅怎么辦
郭老師
2021 11/03 15:14
你好,做進項轉(zhuǎn)出就可以的,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784964
2021 11/03 15:15
然后進項稅轉(zhuǎn)出這個科目原本是0 現(xiàn)在調(diào)完不就有數(shù)了嗎 這個余額怎么辦
84784964
2021 11/03 15:15
報稅時候怎么報
郭老師
2021 11/03 15:17
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784964
2021 11/03 16:37
老師 進項稅轉(zhuǎn)出這個科目是用來做什么的
郭老師
2021 11/03 16:37
你好,這個是不允許抵扣增值稅的結(jié)果已經(jīng)做了進項抵扣,需要轉(zhuǎn)出來用這個科目。
84784964
2021 11/03 16:39
然后把進項稅轉(zhuǎn)出的稅額再轉(zhuǎn)到進項稅里調(diào)整嗎
84784964
2021 11/03 16:40
然后把進項稅轉(zhuǎn)出的稅額再轉(zhuǎn)到應(yīng)交進項稅里以后 然后再正常在應(yīng)交進項稅這里做調(diào)整嗎
84784964
2021 11/03 16:41
做轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出這個科目的時候 摘要寫什么
郭老師
2021 11/03 16:43
先做了進項,結(jié)果發(fā)現(xiàn)他不允許抵扣增值稅,再做進項轉(zhuǎn)出。
84784964
2021 11/03 16:45
是的,現(xiàn)在是以前進項稅抵扣完了 我做了沖銷 然后把這個差額轉(zhuǎn)到了進項稅轉(zhuǎn)出這個科目里了
84784964
2021 11/03 16:45
這個憑證摘要是什么
郭老師
2021 11/03 16:48
你好
沖銷某某業(yè)務(wù)就可以。
84784964
2021 11/03 17:34
把進項稅轉(zhuǎn)出的余額轉(zhuǎn)到應(yīng)抵扣的進項稅 這個憑證的摘要是什么呀
郭老師
2021 11/03 17:37
你好
結(jié)轉(zhuǎn)進項轉(zhuǎn)出。
84784964
2021 11/03 17:48
老師您看我說的我做的這個憑證對不對 首先沖銷原來的錯誤憑證 借應(yīng)收賬款正數(shù) 借銷售費用負數(shù) 應(yīng)交增值稅進項稅負數(shù)
84784964
2021 11/03 17:51
接下來做 借應(yīng)交增值稅進項稅正數(shù) 借應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出負數(shù)
84784964
2021 11/03 17:57
這倆憑證做的對嗎? 接下來是什么
郭老師
2021 11/03 17:58
第一個分錄不對,這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅負數(shù)改成應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出正數(shù)
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