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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 上個(gè)月做賬中兩筆服務(wù)費(fèi),費(fèi)用已經(jīng)支付了,可是一筆做了管理費(fèi)用,一筆做了應(yīng)收款,這個(gè)月收到了發(fā)票,我該怎么做賬呢。



一、如果是做了管理費(fèi)用,金額相同的話,直接將發(fā)票附在憑證后面。
二、至于做了應(yīng)收款的,有發(fā)票了,直接沖減應(yīng)收款,憑發(fā)票計(jì)入成本或費(fèi)用了。
2021 11/06 14:04

84784951 

2021 11/06 14:06
發(fā)票是兩張服務(wù)費(fèi)合起來的 并且這些月要認(rèn)證發(fā)票抵扣稅費(fèi)

84784951 

2021 11/06 14:06
這個(gè)怎么做賬啊

江老師 

2021 11/06 14:06
發(fā)票是開了一張,還是開了兩張發(fā)票?

84784951 

2021 11/06 14:06
一張發(fā)票

江老師 

2021 11/06 14:07
直接沖銷前期做管理費(fèi)用的分錄,再按發(fā)票重新做賬務(wù)處理

84784951 

2021 11/06 14:08
分錄怎么做啊

江老師 

2021 11/06 14:09
這需要看你前期的兩筆分錄是什么?這是對(duì)應(yīng)的做分錄

84784951 

2021 11/06 14:11
這樣的做的

江老師 

2021 11/06 14:13
一、沖銷第一筆分錄,分錄是:
借:管理費(fèi)用? ?負(fù)數(shù)
貸:銀行存款? 負(fù)數(shù)
二、按發(fā)票做相關(guān)的分錄。
借:管理費(fèi)用?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款

84784951 

2021 11/06 14:32
兩筆錢上月已經(jīng)支付還要做銀行存款嗎

江老師 

2021 11/06 14:39
你看第一筆沖銷了多少銀行存款(如沖減了1000元),第二筆正數(shù)1000元,不影響銀行存款的數(shù)據(jù)。
