問題已解決

老師你好,行政單位在2018年的一筆應(yīng)付賬款,當(dāng)時(shí)借:費(fèi)用,貸銀行存款,應(yīng)付賬款。年底結(jié)轉(zhuǎn),在2019年時(shí)把2018年的應(yīng)付賬款付清了,這時(shí)應(yīng)該怎么做賬呢

84785033| 提問時(shí)間:2021 11/18 19:31
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A老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2021 11/18 19:40
84785033
2021 11/18 21:32
當(dāng)時(shí)帳是這樣做的,借應(yīng)付賬款貸累計(jì)盈余,借費(fèi)用,貸銀行存款,老師這樣對(duì)嗎?
A老師
2021 11/19 11:28
支付的是18年的應(yīng)付賬款,正常來說費(fèi)用已經(jīng)在18年入了賬,19年付款不影響損益。
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