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老師好,請問平時有進項稅和銷項稅,月終增值稅分錄怎樣計提?繳納增值稅后又怎樣做?憑證是?

84784984| 提問時間:2021 12/22 09:50
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庾老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,初級會計師
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021 12/22 09:51
84784984
2021 12/22 10:04
能不能直接計算出結果,需要繳納直接做分錄,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 貸:未交增值稅;繳納時,借:未交增值稅? ?貸:銀行存款,這樣做呢?
庾老師
2021 12/22 10:06
可以簡化處理,直接銷項-進項確定未交增值稅金額
84784984
2021 12/22 10:13
那簡化處理下,我這樣做分錄對嗎?
庾老師
2021 12/22 10:15
對著呢,就是這么做的
84784984
2021 12/22 10:17
好的,依據(jù)要什么憑證?
庾老師
2021 12/22 10:22
很多企業(yè)結轉增值稅就沒有附件
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