問題已解決
小規(guī)模納稅人,專票10萬。普票20萬,其中普票10免稅的。增值稅申報表怎么申報?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額專票的
第十欄填寫普通發(fā)票的20萬。
2022 01/11 08:21
84784991
2022 01/11 08:44
老師,普票的有10萬免稅的不填嗎?附表一,和附表二減免稅表怎么填?
郭老師
2022 01/11 08:45
你好,你一共銷售額多少,30萬嘛,然后這個普票20萬里面有一個稅率是免稅的,是這種情況嗎?
84784991
2022 01/11 08:47
差不多,是有一些普票10萬發(fā)票免稅。
郭老師
2022 01/11 08:48
你好,普通發(fā)票的10萬,免稅的在其他免稅銷售額里面填寫,
然后減免明細(xì)表,最后一行里面填寫。
郭老師
2022 01/11 08:48
剩下看得不免稅的,在第十欄里面填寫不含稅的銷售額。
84784991
2022 01/11 09:38
普票20萬已經(jīng)計入,小微企業(yè)免稅額。里面的10 萬免稅還要在其他免稅的填寫嗎?
郭老師
2022 01/11 09:40
你好,那你分開填寫的,你的免稅的應(yīng)該在單獨(dú)填寫。
郭老師
2022 01/11 09:40
這20萬需要分開,10萬放到小薇,10萬放到其他免稅。
84784991
2022 01/11 09:42
還有一部分沒有開票收入。計入哪里?
郭老師
2022 01/11 09:44
你好,和你的普通發(fā)票一樣填寫。
84784991
2022 01/11 09:56
附表一和增值稅減免稅款要不要填寫
郭老師
2022 01/11 09:58
你好,附列資料一不需要。
郭老師
2022 01/11 09:58
減免明細(xì)表需要填寫的。
郭老師
2022 01/11 09:58
最后一行最后一列。
閱讀 979