問題已解決

請教各位老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額69078.58,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金-368203.76,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額-1040,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額536232.97,這些明細一直沒有接轉(zhuǎn)過,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝各位老師

84784978| 提問時間:2022 01/11 15:25
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老馬識途
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
學員你好 銷項-進項 -已交-減免=未交增值稅 原則上一般減免稅額 把這些賬戶約全部接平轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 01/11 15:27
84784978
2022 01/11 16:09
老師,看看,這樣合適不~~
老馬識途
2022 01/11 16:14
學員你好,不是這樣? 最好做在一張憑證上,進項做一行,銷項做一行,已交稅金做一行,都接平,差額用應(yīng)交稅費-未交增值稅,這樣算出來就是下個月要交的增值稅,下個月報稅交增值稅就沖未交增值稅? 就平了? ? 這樣未交增值稅累計金額就是你報稅累計交的增值稅
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