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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,營(yíng)業(yè)收入20萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額5000。那我匯算清繳只能按這兩種的最低數(shù)扣除了
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企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰
2022 01/17 10:29
84784962
2022 01/17 11:13
老師,全年虧損,招待費(fèi)調(diào)增3000用交稅嗎
鄒老師
2022 01/17 11:21
你好,全年虧損的金額是多少呢??
84784962
2022 01/17 11:26
虧了20多萬(wàn)
鄒老師
2022 01/17 11:34
你好,全年虧損20多萬(wàn),招待費(fèi)調(diào)增3000,這種情況不需要補(bǔ)交所得稅?
84784962
2022 01/17 14:22
老師招待費(fèi)超了5萬(wàn)多,全年虧損20萬(wàn),這用交稅嗎
鄒老師
2022 01/17 14:28
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)超了5萬(wàn)多,全年虧損20萬(wàn),這種情況不需要補(bǔ)交所得稅
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