請(qǐng)教一下,5月開發(fā)票85000元收到68000元 借:銀行存款6800 應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院17000 貸:主營(yíng)收入84158.42 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額841.58 8月又給佳音醫(yī)院又開發(fā)票19610元 借:應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院19610 貸:主營(yíng)收入19415.84 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額194.16 9月份的時(shí)候開的這些發(fā)票全部沖紅 借:應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院-104610 貸:主營(yíng)收入 -103574.26 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) -1035.74 然后重新開了 借:應(yīng)收賬款-佳音醫(yī)院104610 貸:主營(yíng)收入103574.26 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)1035.74 請(qǐng)問(wèn)記賬有什么問(wèn)題?
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速問(wèn)速答你好,記賬沒(méi)有問(wèn)題呢
2022 01/17 18:33
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- 2022年開的免稅發(fā)票 分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 當(dāng)季度未超45萬(wàn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 580
- 老師,我們是大項(xiàng)目,我每個(gè)月末做的完工進(jìn)度表分錄是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同成本 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 收到業(yè)主產(chǎn)值單借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) -待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 真正開票是,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,這樣可以嗎 1059
- 建筑行業(yè),項(xiàng)目維修工程,現(xiàn)對(duì)甲方開專票稅額9%,(未收到款)記賬 借應(yīng)收賬款-甲公司-某項(xiàng)目 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某公司-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng)后記 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 這樣記的話賬好像不平,哪里出錯(cuò)了呢? 432
- 小規(guī)模納稅人季度開票收入未超過(guò)30萬(wàn),分錄是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。減免的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。對(duì)嗎? 49
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