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審計根據(jù)合同有一筆收入調整到上一年 借:應收賬款 100 貸:以前年度損益調整 100 之后開票,這筆100怎么調整
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速問速答你好,這個100是加稅合計的金額嗎。
2022 02/10 12:18
84784961
2022 02/10 12:26
我們是免增值稅的
郭老師
2022 02/10 12:26
開了發(fā)票做上面的分錄就可以的。
84784961
2022 02/10 12:27
上面的分錄紅沖?
郭老師
2022 02/10 12:28
不用的,借應收賬款貸,以前年度損益調整,這個發(fā)票放到這個憑證后面就行。
84784961
2022 02/10 12:34
21年審計2020年的,按合同查出調整收入到2020年,在2021年寫的這個分錄,因為是審計按合同自己估的金額,所以一直沒動,現(xiàn)在2022年了,這家再開一張就結束了,所以問下怎么操作
郭老師
2022 02/10 12:35
借以前年度損益調整貸,應收賬款
借應收賬款貸,以前年度損益調整,第一個是紅沖之前的無票收入,第二個是開發(fā)票的。
84784961
2022 02/10 12:36
你現(xiàn)在意思是,如果開票金額是250元,開一張100元的放在以前年度調整后面,再開一張150元,按正常入
郭老師
2022 02/10 12:37
對的是的,是這么做的。
84784961
2022 02/10 12:38
這樣2022年收入不是少100元
郭老師
2022 02/10 12:39
對的
去年你已經交了增值稅,所得稅,不需要再重復做。
84784961
2022 02/10 12:38
是營業(yè)收入
郭老師
2022 02/10 12:42
那就這100就不需要重復再做的。
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