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上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?

84785042| 提問時(shí)間:2022 03/01 20:21
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2022 03/01 20:35
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