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老師,我們在20年有個(gè)預(yù)收款14萬,現(xiàn)在做未開票收入給申報(bào)掉,要在當(dāng)月做收入結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如何結(jié)轉(zhuǎn)?

84784958| 提問時(shí)間:2022 03/02 15:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 要在當(dāng)月做收入結(jié)轉(zhuǎn) 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022 03/02 15:02
84784958
2022 03/02 15:03
如果后期客戶需要開票的話,還需要繳納稅款嗎?再如何操作呢?
84784958
2022 03/02 15:05
預(yù)收款掛的時(shí)間久了,稅局那邊會有預(yù)警的是嗎
bamboo老師
2022 03/02 15:05
后期客戶需要開票的話 未開票收入負(fù)數(shù)申報(bào) 然后填發(fā)票申報(bào)
84784958
2022 03/02 15:24
現(xiàn)在申報(bào)的是2月未開票收入,我是在3月做結(jié)轉(zhuǎn),是吧
bamboo老師
2022 03/02 15:30
2月份正常的做分錄啊 3月初申報(bào)
84784958
2022 03/02 15:31
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄在幾月份做
bamboo老師
2022 03/02 15:32
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄在二月份做
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