問(wèn)題已解決

上個(gè)月申報(bào)增值稅的免抵退未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額比這個(gè)月實(shí)際開(kāi)具的少了0.01,該怎么處理

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/07 10:19
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暖暖老師
金牌答疑老師
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你好,這個(gè)月可以多開(kāi)具一分就補(bǔ)上差異了
2022 03/07 10:37
84785033
2022 03/07 10:50
我申報(bào)的是1月份的,2月開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在要申報(bào)2月份的增值稅,我該怎么填呢
暖暖老師
2022 03/07 10:51
增值稅按照開(kāi)具的發(fā)票金額申報(bào)肯定的
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