問題已解決

去年暫估了一筆庫存,只做了借:主營業(yè)務成本,貸庫存-暫估,忘記做應付,現(xiàn)在我收到發(fā)票,應該怎么做啊?

84784982| 提問時間:2022 03/15 10:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
收到發(fā)票,可以直接借:庫存-暫估,貸:應付賬款
2022 03/15 10:37
84784982
2022 03/15 10:39
不需要走以前年度損益調整嗎?但是暫估的金額和發(fā)票有差
辜老師
2022 03/15 10:40
這個差異有多少金額
84784982
2022 03/15 10:44
就是發(fā)票還沒來全
辜老師
2022 03/15 10:54
那你按實際收到的貨物,先,借:庫存商品—暫估,貸:應付賬款 然后收到發(fā)票多少,就沖減多少暫估,按發(fā)票入賬
84784982
2022 03/15 10:55
但我當時是另外設的一個科目,再調到正確的科目嗎
辜老師
2022 03/15 10:59
是的,可以這樣賬務處理的
84784982
2022 03/15 11:02
不需要走以前年度損益調整是嗎
辜老師
2022 03/15 11:02
差額不大,不用計入以前年度損益調整的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~