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請問,本月有銷項稅額10000元,沒有進項稅額,但是上月有留抵15000元,本月的會計分錄是以下兩種哪一種: 第一種 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10000 貸:應交稅費-未交增值稅 10000 第二種 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 10000 貸:應交稅費-未交增值稅 10000 當銷項稅額大于進項稅額,也就是要交增值稅的時候,才將要交部分轉到未交增值稅吧?
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請問,本月有銷項稅額10000元,沒有進項稅額,但是上月有留抵15000元,本月的會計分錄是以下兩種哪一種: 第一種 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 10000 貸:應交稅費-未交增值稅 10000 第二種 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 10000 貸:應交稅費-未交增值稅 10000 當銷項稅額大于進項稅額,也就是要交增值稅的時候,才將要交部分轉到未交增值稅吧?
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