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老師,前面的會(huì)計(jì)這樣做的對(duì)不對(duì)?

FAILED
84785045| 提问时间:2022 03/16 16:22
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文靜老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)學(xué)講師
同學(xué),你好 分錄科目沒(méi)有問(wèn)題,需要復(fù)核金額是否正確
2022 03/16 16:23
84785045
2022 03/16 16:25
老師,暫估不應(yīng)該是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 嗎?
文靜老師
2022 03/16 17:06
不一定是庫(kù)存商品,如果不是銷售產(chǎn)品,比如支付一項(xiàng)費(fèi)用,只要是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的開支,貸方可以直接用應(yīng)付賬款
84785045
2022 03/16 17:11
老師,是銷售產(chǎn)品,前面的分錄應(yīng)該怎么改?
文靜老師
2022 03/16 18:17
如果是銷售產(chǎn)品,應(yīng)該 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
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