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老師您好 進(jìn)項稅額加計抵減的會計分錄怎么做?
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速问速答借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入或者其他收益。
2022 03/17 16:56
郭老師
2022 03/17 16:56
需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除。
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老師您好 進(jìn)項稅額加計抵減的會計分錄怎么做?