问题已解决

老師您好 進(jìn)項稅額加計抵減的會計分錄怎么做?

84785004| 提问时间:2022 03/17 16:55
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入或者其他收益。
2022 03/17 16:56
郭老師
2022 03/17 16:56
需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:58

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~