問(wèn)題已解決

要注銷,其他應(yīng)付款-法人掛帳50000,就是還欠法人50000,怎么把其他應(yīng)付款調(diào)到所有者權(quán)益

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/21 17:25
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好。您好,如果投資款沒(méi)到位,可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。
2022 03/21 17:27
84785000
2022 03/21 17:28
都是認(rèn)繳沒(méi)有實(shí)收資本,如果轉(zhuǎn)到實(shí)收資本注銷的時(shí)候會(huì)不會(huì)要另收稅
玲老師
2022 03/21 17:32
企業(yè)需要繳納實(shí)收資本印花稅。
84785000
2022 03/21 17:33
只有這一個(gè)辦法嗎
玲老師
2022 03/21 17:35
。企業(yè)有錢(qián)直接還款也行。
84785000
2022 03/21 17:36
帳上已經(jīng)沒(méi)錢(qián)了
玲老師
2022 03/21 17:42
那第一個(gè)方法就可以了?
84785000
2022 03/21 17:44
能不能直接做 借其他應(yīng)付款一法人貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
玲老師
2022 03/21 17:53
你好 這是分紅 不能直接這樣做 是未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付 貸?借其他應(yīng)付款一法人
玲老師
2022 03/21 17:53
還要交 20個(gè)人所得稅呢?
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