問(wèn)題已解決

房產(chǎn)開發(fā)企業(yè),當(dāng)月開具免稅的預(yù)售房款發(fā)票,且有確認(rèn)的未開票收入,還有按照預(yù)收款預(yù)交增值稅,該怎么申報(bào)

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/25 15:48
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職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好,預(yù)繳的增值稅部分,在 增值稅申報(bào)納稅申報(bào)表附列資料四 進(jìn)行填寫。該筆稅額允許抵減當(dāng)期的應(yīng)納稅額
2022 03/25 17:09
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