問(wèn)題已解決

發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)120萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入1億元,實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)總額1000萬(wàn)元,適用企業(yè)所得稅稅率25%。計(jì)算當(dāng)年企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/27 00:13
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué):您好。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以稅前扣除:1、120*60%=72? ? 2、收入10000*0.005=50.可以扣除50,調(diào)增120-50=70 應(yīng)納稅所得額=1000+70=1070 應(yīng)繳納所得稅=1070*25%=267.5
2022 03/27 00:17
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