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2.某企業(yè)2016年實(shí)現(xiàn)銷售收入5000萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額為1250萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬(wàn)元,廣告費(fèi)600萬(wàn)元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)200萬(wàn)元。通過(guò)紅十字會(huì)向貧困山區(qū)的捐款190萬(wàn)元,支付了稅收滯納金12萬(wàn)元。適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。該企業(yè)2016年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額為多少?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:07/06 22:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,招待費(fèi)調(diào)增60-5000*0.5% ,捐贈(zèng)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)的12%,可在3年內(nèi)扣除不用調(diào) 該企業(yè)2016年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額(1250+60-5000*0.5% +12)*25%=324.25
07/06 23:02
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