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老師您好,自產(chǎn)商品用作職工福利的賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?

84784991| 提問時(shí)間:2022 03/29 14:09
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
嗯,你好。一般是 借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用,福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存。
2022 03/29 14:14
84784991
2022 03/29 15:02
那老師,如果是外購的用于職工福利視同銷售么?怎么做賬呢?
李霞老師
2022 03/29 15:05
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款。 借應(yīng)付職工薪酬 貸,庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784991
2022 03/29 15:17
老師,用作職工福利的外購或者自產(chǎn)哪種方式稅法和會(huì)計(jì)的口徑確定視同銷售不一致呢?
李霞老師
2022 03/29 15:27
嗯,你好同學(xué),我還真沒聽說過你這個(gè)理論,嗯,但是我現(xiàn)在是知道憑證是這樣做的,我們正常都是這樣做賬的。
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