問題已解決

之前做了, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 貸:管理費用 140 月底做結(jié)轉(zhuǎn)的時候,要怎么做,比如當月銷項500,進項100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 未交增值稅 260 這樣么?

84785026| 提問時間:2022 03/31 13:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2022 03/31 13:47
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