問題已解決
老師你好,我是2月份從代賬那邊接的賬,我期初數(shù)據(jù)按照代賬給我的科目余額表錄完,把2月和3月份的賬也做完了,現(xiàn)在報稅,但是發(fā)現(xiàn)由于我是季度中間接的賬,1月份有發(fā)生的現(xiàn)金銀行存款支出,現(xiàn)在導(dǎo)致我的財務(wù)軟件里報表的期初數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局財報里2021年的年末數(shù)據(jù)不一致,差就差在1月份的支出的金額,這個要怎么辦?
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速問速答你好,把1月份支出的金額加上你財務(wù)軟件的期初就是你財報的期初數(shù)字,然后支出數(shù)字也要同步加上1月份的支出數(shù)字
2022 04/06 16:03
84784975
2022 04/06 16:05
好的,明白了
84784975
2022 04/06 16:06
那我現(xiàn)在要改的是期初數(shù)據(jù)還是?
84784975
2022 04/06 16:07
我直接在電子稅務(wù)局財報上改期初數(shù)據(jù)嗎?
夏天老師
2022 04/06 16:07
你現(xiàn)在需要修改期初,還有累計支出金額
84784975
2022 04/06 16:10
我期初的除了損益科目,其他都需要對照著2021年年末報表來核對修改一下嗎?
夏天老師
2022 04/06 16:18
你電子稅務(wù)局的報表應(yīng)該和你2021年度的年末報表數(shù)據(jù)一致,你對照著來看,一般應(yīng)該是直接引用,不需要修改
84784975
2022 04/06 16:25
是的,現(xiàn)在就是我財務(wù)軟件里的期初數(shù)據(jù)和2021年期末數(shù)據(jù)不一致
84784975
2022 04/06 16:26
還有就是財務(wù)軟件里其他應(yīng)付貸方負數(shù)余額,我新建的賬套,他自動跑到其他應(yīng)收賬款里了,這樣要怎么處理
夏天老師
2022 04/06 16:54
你應(yīng)該是調(diào)整你的財務(wù)報表數(shù)字,其他應(yīng)付款你設(shè)置的科目是不是把其他應(yīng)收和應(yīng)付混在一起了
84784975
2022 04/06 16:57
老師我檢查了沒有混在一起的
84784975
2022 04/06 16:57
老師,期初錄入數(shù)據(jù)時本年利潤貸方負數(shù)余額,我要怎么錄?還需要錄一下本年累計發(fā)生額嗎?
84784975
2022 04/06 16:58
老師本年利潤科目貸方負數(shù)期初怎么錄,要錄本年累計發(fā)生額嗎?
夏天老師
2022 04/06 17:19
你好,會計學(xué)堂一問一答,新的問題請重新提問哦
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