問題已解決

暫估入庫(kù)的商品已銷售,跨月又跨年沖紅處理問題,例:2016年12月銷售暫估入庫(kù)的產(chǎn)品,商品實(shí)際已銷售出去了,如何做會(huì)計(jì)分錄?我在12月已暫估入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,到2017年發(fā)票到了(與暫估的價(jià)格不一致,是不是沖紅暫估庫(kù)存及暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本?這不是涉及到所得了嗎,如何清楚的做會(huì)計(jì)分錄?

84785016| 提問時(shí)間:2017 04/11 23:26
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84785016
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
老師,我是和別人交接的,別人把成本也沖回了,而銷售出去的成本不就沒結(jié)轉(zhuǎn)了,跨年我不知如何調(diào)整,
2017 04/12 00:02
方老師
2017 04/11 23:47
已結(jié)轉(zhuǎn),沖暫估,按差額調(diào)增庫(kù)存及結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
方老師
2017 04/12 00:11
成本是多結(jié)轉(zhuǎn)還是少了。
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