問題已解決
報稅提交,顯示填寫附列表,增值稅主表和明細(xì)表都填寫了減征2%的數(shù)據(jù)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個問題正常申報就可以
2022 04/09 19:22
84785026
2022 04/09 19:35
這個屬于稅務(wù)系統(tǒng)問題?那個附列表應(yīng)該是填寫銷售差額的
徐悅
2022 04/09 19:44
上面寫著減免稅的就填稅額
84785026
2022 04/09 19:46
剛剛提交,需要修改才能審報
徐悅
2022 04/09 19:50
還是上面的提示嗎?
84785026
2022 04/09 19:54
不能正常申報
84785026
2022 04/09 20:02
我們這邊第一季度享受專票1%的稅率
徐悅
2022 04/09 20:13
減免的稅額應(yīng)該是普通發(fā)票的收入*2%
84785026
2022 04/09 20:16
普票免征的,只是減免專票的2%
徐悅
2022 04/09 20:33
第三行跟第十行填寫重復(fù)了吧
84785026
2022 04/09 21:06
沒有,重新申報的時候,第三行空著,第十行填寫免稅金額
徐悅
2022 04/09 21:12
那填的沒有問題啊,收入填寫正確,下面的稅金是自動計算的
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