問(wèn)題已解決

沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目要怎么調(diào)整預(yù)付賬款呢?

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/12 14:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做。
2022 04/12 14:41
郭老師
2022 04/12 14:41
寫的是什么業(yè)務(wù)的?
84784983
2022 04/12 14:42
之前預(yù)付款了一筆物業(yè)費(fèi)
郭老師
2022 04/12 14:44
借預(yù)付賬款貸銀行存款,你當(dāng)時(shí)是怎么做的?
郭老師
2022 04/12 14:44
借管理費(fèi)用貸銀行存款直接做的這個(gè)嗎?
84784983
2022 04/12 14:46
對(duì)的,借管理費(fèi)用
郭老師
2022 04/12 14:48
借預(yù)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784983
2022 04/12 14:50
沒有發(fā)票進(jìn)來(lái)這么做可以嗎?
郭老師
2022 04/12 14:53
你好,沒有發(fā)票可以這么做的,匯算清繳調(diào)增。
84784983
2022 04/12 14:54
這個(gè)預(yù)付賬款掛在賬上2年了,如果要這么調(diào)整的話,今年匯算清繳的時(shí)候可以做調(diào)增嗎?
郭老師
2022 04/12 14:56
正常做賬,不允許抵扣所得稅,你們實(shí)際沒有預(yù)付不是嗎?沒有發(fā)票也得做管理費(fèi)用的。
84784983
2022 04/12 15:28
好的,謝謝老師。
郭老師
2022 04/12 15:30
不用客氣,工作愉快。
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