問題已解決

老師您好,現(xiàn)在有兩筆補貼。一是20年收到600萬的專項補貼,20年所得稅的時候我是把他當做不征稅收入,收益和費用一增一減。19年的時候還有一筆300萬的征稅收入,但當時也不清楚,所以19和20所得稅都當成了不征稅收入去做,沒有一次性300萬放收入。但是今年我覺得600萬當不征稅太麻煩了,再加上我們現(xiàn)在虧損很多交不到稅,所以我想今年一次性把這900萬放到收入交稅,然后以后每年再調減相應的收入可以嗎(因為我們做賬是做的遞延收益,每期攤銷所以會有收入)

84784958| 提問時間:2022 04/26 21:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,可以這樣操作的。
2022 04/27 08:41
84784958
2022 04/27 08:54
好的老師,就是19年發(fā)生的我們現(xiàn)在調沒關系是吧,因為19年到現(xiàn)在虧損遠大于這個數(shù)
王雁鳴老師
2022 04/27 19:21
同學你好,沒有關系的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~