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工傷應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?

84784948| 提問時(shí)間:2022 05/03 09:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是單位給了工傷賠償給員工嗎??
2022 05/03 09:03
84784948
2022 05/03 09:04
不是,是給員工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)
鄒老師
2022 05/03 09:04
你好 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,貸:銀行存款
84784948
2022 05/03 09:05
那如果是給員工賠償呢?
鄒老師
2022 05/03 09:05
你好,如果是給員工賠償借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
84784948
2022 05/03 09:07
那應(yīng)付職工薪酬-社保怎么平呢?
鄒老師
2022 05/03 09:08
你好 計(jì)提的時(shí)候,借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬—社保,貸:銀行存款 兩個(gè)分錄之后,?應(yīng)付職工薪酬-社保? 就是平衡的?
84784948
2022 05/03 09:09
好的,懂了。那我公司沒有做薪酬里面,都是做的管理費(fèi)用,福利費(fèi)可以的波?
鄒老師
2022 05/03 09:09
你好,不可以。 因?yàn)檫@個(gè)不是福利費(fèi)支出
84784948
2022 05/03 09:28
老師,還有一個(gè)問題,購置固定資產(chǎn),是借固定資產(chǎn),貸銀行存款嗎?
鄒老師
2022 05/03 09:29
你好,如果是購置固定資產(chǎn),通過銀行支付了款項(xiàng),是這樣做分錄
84784948
2022 05/03 09:30
后期分?jǐn)倯?yīng)該怎么做賬呢? 借:費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn)嗎?
鄒老師
2022 05/03 09:30
你好,你是指后期按月計(jì)提折舊的意思嗎?
84784948
2022 05/03 09:31
是的,應(yīng)該怎么計(jì)提
鄒老師
2022 05/03 09:32
你好,計(jì)提折舊的分錄是 借:管理費(fèi)用等科目,貸:累計(jì)折舊?
84784948
2022 05/03 09:33
在后面處理固定資產(chǎn)的時(shí)候就分情況了是吧?
鄒老師
2022 05/03 09:33
你好,你所指的分情況,具體是指什么呢??
84784948
2022 05/03 09:35
比如固定資產(chǎn)賣掉了,還有就是固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,
鄒老師
2022 05/03 09:37
你好 固定資產(chǎn)賣掉了 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄) 是固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,這個(gè)有預(yù)留殘值嗎?
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