問題已解決

減半緩交退的增值稅,填寫增值稅申報表的時候這個退的金額填哪張表里?

84784976| 提問時間:2022 05/05 17:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不用填寫的,30欄里面你交了一半,填寫一半的金額就可以了。
2022 05/05 17:27
84784976
2022 05/05 17:30
1月份不是沒有這個政策么,我們?nèi)~交的了,4月份申請退稅,退了一半的稅款回來,這個月報增值稅報表的時候它的期末未交里的金額還包括了之前已經(jīng)退給我們的增值稅,這個要怎么處理
84784976
2022 05/05 17:33
最后一句說錯了應(yīng)該是未包含退給我們的增值稅
郭老師
2022 05/05 17:34
你好,25欄包含這個金額嗎?如果是的話,你退回一半兒,你只在30欄填寫一半的金額就可以25藍,比如出現(xiàn)了100,你只填寫50就行。
84784976
2022 05/05 17:39
25欄就是原來沒退稅款前的金額,現(xiàn)在退回來了6萬多,我賬上做的分錄是借銀行存款,貸應(yīng)交稅金,這樣我應(yīng)交稅金不是應(yīng)該多6萬了嘛,25欄未交稅款里不應(yīng)該比原來沒退稅款前的金額多六萬嗎?
郭老師
2022 05/05 17:43
你好,那就不用管了,不用去修改了,如果你想要修改的話,去修改之前的增值稅申報表主表30藍。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~