問題已解決

老師好 我公司為一般納稅人 我做的計(jì)提增值稅的分錄為 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣做對嗎

84784980| 提問時(shí)間:2022 05/06 17:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好!可以這樣做,但是沒有要求這樣做
2022 05/06 17:08
84784980
2022 05/06 17:10
老師 房地產(chǎn)企業(yè) 增值稅如果不做計(jì)提 那次月申報(bào)繳納稅款之后 直接做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸 銀行存款 這樣可以嗎
宋生老師
2022 05/06 17:13
你好!要計(jì)提的啊。你取得收入要計(jì)提
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~