問題已解決
老師,現(xiàn)在小微企業(yè)延緩半年繳稅,稅務不會從公賬扣稅,從下半年開始扣稅,那我的憑證咋做哇?
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速問速答你好,正常的做計提分錄就可以的,沒有交稅不用做繳納的分錄
2022 05/09 10:48
84784992
2022 05/09 10:48
請老師寫下,我沒信心
郭老師
2022 05/09 10:50
借應交稅費,應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅
借稅金及附加
貸應交稅費
84784992
2022 05/09 10:57
老師,我就寫了一筆,您看看,借稅金及附加,貸應交稅費
84784992
2022 05/09 10:57
您上面的兩筆是啥意思
郭老師
2022 05/09 10:59
你好,一個是增值稅,一個是附加稅,
84784992
2022 05/09 11:04
老師我比較木,我以前寫的計提稅負借稅金及附加貸應交稅費,然后等到扣款的時候借應交稅費貸稅金及附加
84784992
2022 05/09 11:05
我想緩交的話我就寫前一筆,等8月扣款1月的時候,再寫后一筆
郭老師
2022 05/09 11:06
應交稅費的借應交稅費貸銀行存款
交了稅之后再做這一步。
郭老師
2022 05/09 11:06
沒有交稅的,直接計提就可以的,計提的分錄不就是借稅金及附加貸應交稅費嗎?
84784992
2022 05/09 11:07
老師指點下我,我是把增值稅附加稅放一起計提借稅金及附加貸應交稅費
84784992
2022 05/09 11:08
老師你說的這兩句我懂了,就是這個分錄不懂為啥要做,借應交稅費,應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅
郭老師
2022 05/09 11:09
對的,增值稅不對,你是一般納稅人嗎?如果是的話,借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費,未交增值稅,這個是結轉(zhuǎn)增值稅的,然后繳納,借應交稅費未交增值稅貸銀行存款增值稅不通過稅金及附加。
84784992
2022 05/09 11:21
老師,我把我的理解寫一遍給您看下。月末計提增值稅:借應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。繳納增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。
計提附加稅,借:稅金及附加,貸:應交稅費。繳納附加稅,借:應交稅費-城建稅等等,貸:銀行存款
84784992
2022 05/09 11:22
我司是一般納稅人
郭老師
2022 05/09 11:22
好,對的,是的,是這么做的。
84784992
2022 05/09 11:24
老師,那我以前沒單獨計提過增值稅,最后賬目核算平的,那是為啥呢?
84784992
2022 05/09 11:25
就是這個,月末計提增值稅:借應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。
郭老師
2022 05/09 11:25
那你是分錄怎么做的?
84784992
2022 05/09 11:27
我是這樣寫的
月末計提稅負:借:稅金及附加,貸:應交稅費
月初扣款時候繳納:
借:應交稅費-城建稅
-教育費附加
-地方教育
-印花稅
-已交增值稅
-個稅
貸:銀行存款
84784992
2022 05/09 11:28
我就這樣寫了幾個月了
郭老師
2022 05/09 11:28
那你的增值稅不對,你的增值稅影響了你的利潤,其實這個增值稅不影響利潤的。
郭老師
2022 05/09 11:29
欠你多抵扣所得稅。
郭老師
2022 05/09 11:29
而且你多抵扣了所得稅
84784992
2022 05/09 11:29
請老師再講解下,我不是太懂這兩句話
郭老師
2022 05/09 11:30
你好,增值稅他不在稅金及附加里面,這個是字面上的意思,稅金及附加不是在利潤點嘛,它影響了你的利潤總額,這還不懂啊。
84784992
2022 05/09 11:37
老師,那你那句多抵扣了所得稅是啥意思。
郭老師
2022 05/09 11:42
稅金及附加多了,那你的利潤總額是不是少了
本來增值稅不應該在稅金及附加里面的,你繳納的所得稅不就少了嗎?
少交了企業(yè)所得稅就是多抵扣了所得稅。
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