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4月份交了280的金稅盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi),但是4月份不用交增值稅,那是不是,目前4月份賬上只做一個(gè)借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。等到哪個(gè)月用這個(gè)280抵減的時(shí)候再做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸:管理費(fèi)用,然后再再在抵減這個(gè)月在增值稅報(bào)表上填報(bào)?

84784980| 提問時(shí)間:2022 05/13 16:53
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好? 是的 說的對(duì)著呢
2022 05/13 16:54
84784980
2022 05/13 16:54
那所以說,4月份這個(gè)增值稅報(bào)表上也不體現(xiàn)這個(gè)抵減的金額。就是4月份該怎么報(bào),還跟以前一樣
朱立老師
2022 05/13 16:56
是的? ?不需要體現(xiàn)的? ? 是的? 和之前一樣就行
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