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@郭老師 這樣做做出來就是申報表期末留底稅額 和賬套上應交稅費借方金額對不上

84784957| 提問時間:2022 05/18 16:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你看一下每個月的銷項和進項,賬上和申報的一致嗎?
2022 05/18 16:46
84784957
2022 05/18 16:51
都一樣就3月做完轉出進項稅和繳納的分錄就對不上了
84784957
2022 05/18 16:52
這是我做的分錄
郭老師
2022 05/18 16:55
你好,具體在哪里不一致???
郭老師
2022 05/18 16:55
你是不是已經補了稅款? 補交的稅款是不是已經做賬了?
84784957
2022 05/18 16:58
就是suiju讓當月轉出當月補交的稅款
郭老師
2022 05/18 16:58
你沒有做之前是一樣的嗎?
84784957
2022 05/18 16:59
這是3月的申報表
84784957
2022 05/18 16:59
這是3月的賬套應交稅費借方
郭老師
2022 05/18 17:01
三月份的增值稅申報表申報了附表二進項轉出嗎?
84784957
2022 05/18 17:03
這是只轉出和結轉了沒繳納的應交稅費借方金額
84784957
2022 05/18 17:04
這是3月的附表二
郭老師
2022 05/18 17:05
不對,你有留底,怎么還能交了稅款?
84784957
2022 05/18 17:09
就是發(fā)票異常不讓抵扣才讓轉出繳納的
郭老師
2022 05/18 17:10
你好,你的增值稅申報表里面留底減少了,但是你沒有交稅
郭老師
2022 05/18 17:11
然后你賬上做了銀行存款減少。不,你把這一步刪除,借應交稅費,未交增值稅貸,銀行放款,你看一下是不是一樣啦?
84784957
2022 05/18 17:12
那就是說我可以先繳納了 在那個月沒留底的情況下再轉出進項稅 申報嗎老師
郭老師
2022 05/18 17:14
你有留底的,你申報的時候沒法再繳納了。
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