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老師你好,做匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)賬面結(jié)轉(zhuǎn)收入,但增值稅未申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表與賬面一致,匯算清繳時(shí)應(yīng)如何處理,申報(bào)?

84785003| 提問時(shí)間:2022 05/23 11:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
您好!只是沒有報(bào)增值稅是嗎?這個(gè)去補(bǔ)充申報(bào)就好了
2022 05/23 11:17
84785003
2022 05/23 11:24
補(bǔ)充申報(bào)是去更正這個(gè)季度的申報(bào)表嗎
宋生老師
2022 05/23 11:26
你好1是的。就是這樣了
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