问题已解决
一月,我的銷項稅100 進項稅50 我需要繳納50稅金,我做了會計分錄(借;應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅50. 繳納時候:應(yīng)交增值稅-未交稅50 ,銀行存款),這樣我的轉(zhuǎn)出未交就掛賬50的余額了,銷項大于進項的時候, 進項 銷項、需要繳納的稅金每個月都要按你發(fā)的分錄結(jié)轉(zhuǎn)是吧,進項大于銷項的時候呢?轉(zhuǎn)出未交增值稅就變成轉(zhuǎn)出多交增值稅?
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同學(xué)您好
進項大于銷項,不用處理的。
銷項大于進項,應(yīng)該是
借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸 應(yīng)交稅費——未交增值稅
2022 05/24 20:09
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