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某企業(yè)為一般納稅人,增值稅稅率為13%,主要生產(chǎn)和銷售A、B、C產(chǎn)品,銷售價不含增值稅,銷售的同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1)1日,向甲企業(yè)銷售A產(chǎn)品,售價為100萬,成本80萬,貨已發(fā)出,已開具增值稅專用發(fā)票,貨款尚未收到,合同注明現(xiàn)金折扣條件:2/10、1/20、N/30,計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。8日,乙企業(yè)付清貨款,款項已收存銀行。2)3日,用銀行存款支付管理部門業(yè)務(wù)招待費0.5萬,銀行承兌手續(xù)費2.2萬。3)15日,向丙企業(yè)銷售B產(chǎn)品,售價為250萬,由于成批銷售,給予3%商業(yè)折扣并開出增值稅專用發(fā)票,款項尚未收到,該批產(chǎn)品成本200萬。4)20日,由于發(fā)貨錯誤,丁公司要求退回上月25日銷售的20件C產(chǎn)品,銷售單價2萬元,單位成本1萬元,銷售收入40萬已確認入賬,成本上月已結(jié)轉(zhuǎn),該企業(yè)同意退貨,開具紅字發(fā)票,退回產(chǎn)品已入庫且手續(xù)已辦清。5)30日,銷售材料,售價為100萬,款項已收存銀行,該材料成本80萬,已計提跌價準備2萬。6日,實際收到經(jīng)營租出生產(chǎn)設(shè)備問租金20萬,月折舊額10萬。要求:根據(jù)上述資料,編制會計分錄

84785034| 提問時間:2022 05/29 18:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 1)1日,向甲企業(yè)銷售A產(chǎn)品,售價為100萬,成本80萬,貨已發(fā)出,已開具增值稅專用發(fā)票,貨款尚未收到,合同注明現(xiàn)金折扣條件:2/10、1/20、N/30,計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。8日,乙企業(yè)付清貨款,款項已收存銀行。借:應(yīng)收賬款113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 13 借:主營業(yè)務(wù)成本 80 貸:庫存商品 80 借:銀行存款111 借:財務(wù)費用100*0.02=2 貸:應(yīng)收賬款113 2)3日,用銀行存款支付管理部門業(yè)務(wù)招待費0.5萬,銀行承兌手續(xù)費2.2萬。 借:管理費用 0.5 借:財務(wù)費用 2.2 貸:銀行存款 2.7 3)15日,向丙企業(yè)銷售B產(chǎn)品,售價為250萬,由于成批銷售,給予3%商業(yè)折扣并開出增值稅專用發(fā)票,款項尚未收到,該批產(chǎn)品成本200萬。 借:應(yīng)收賬款 242.5+31.525=274.025 貸:主營業(yè)務(wù)收入 250*(1-0.03)=242.5 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 242.5*0.13=31.525 借:主營業(yè)務(wù)成本200 貸:庫存商品200 4)20日,由于發(fā)貨錯誤,丁公司要求退回上月25日銷售的20件C產(chǎn)品,銷售單價2萬元,單位成本1萬元,銷售收入40萬已確認入賬,成本上月已結(jié)轉(zhuǎn),該企業(yè)同意退貨,開具紅字發(fā)票,退回產(chǎn)品已入庫且手續(xù)已辦清。 借:應(yīng)收賬款 -45.2 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -40 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? -40*0.13=-5.2 借:主營業(yè)務(wù)成本 -20 貸:庫存商品-20 5)30日,銷售材料,售價為100萬,款項已收存銀行,該材料成本80萬,已計提跌價準備2萬。6日,實際收到經(jīng)營租出生產(chǎn)設(shè)備問租金20萬,月折舊額10萬。 借:銀行存款113 貸:其他業(yè)務(wù)收入 100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額13 借:其他業(yè)務(wù)成本 78 借:存貨跌價準備 2 貸:原材料? 80 借:銀行存款 22.6 貸:其他業(yè)務(wù)收入 20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 20*0.13=2.6 借:其他業(yè)務(wù)成本 10 貸:累計折舊 10
2022 05/29 19:50
84785034
2022 05/29 19:52
老師,請問113怎么算的
bamboo老師
2022 05/29 19:54
100+13啊 銷售額跟銷項稅額啊
84785034
2022 05/29 19:57
第四五問怎么沒有會計分錄
bamboo老師
2022 05/29 19:57
全部都寫過了啊 4)20日,由于發(fā)貨錯誤,丁公司要求退回上月25日銷售的20件C產(chǎn)品,銷售單價2萬元,單位成本1萬元,銷售收入40萬已確認入賬,成本上月已結(jié)轉(zhuǎn),該企業(yè)同意退貨,開具紅字發(fā)票,退回產(chǎn)品已入庫且手續(xù)已辦清。 借:應(yīng)收賬款 -45.2 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -40 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? -40*0.13=-5.2 借:主營業(yè)務(wù)成本 -20 貸:庫存商品-20 5)30日,銷售材料,售價為100萬,款項已收存銀行,該材料成本80萬,已計提跌價準備2萬。6日,實際收到經(jīng)營租出生產(chǎn)設(shè)備問租金20萬,月折舊額10萬。 借:銀行存款113 貸:其他業(yè)務(wù)收入 100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額13 借:其他業(yè)務(wù)成本 78 借:存貨跌價準備 2 貸:原材料? 80 借:銀行存款 22.6 貸:其他業(yè)務(wù)收入 20 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 20*0.13=2.6 借:其他業(yè)務(wù)成本 10 貸:累計折舊 10
84785034
2022 05/29 19:58
好的,謝謝老師
bamboo老師
2022 05/29 19:58
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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