問題已解決
申報(bào)增值稅的時(shí)候,把不含稅的收入金額填到申報(bào)表自動(dòng)計(jì)算的銷項(xiàng)稅,與開票系統(tǒng)實(shí)際繳納的銷項(xiàng)稅小數(shù)點(diǎn)的差異,是按照自動(dòng)生成的還是要改為與開票系統(tǒng)一致,比如開票系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅是29154.78,申報(bào)表自動(dòng)計(jì)算的是29154.77,申報(bào)系統(tǒng)要不要改成29154.78?
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速問速答您好!好像這個(gè)改不了。如果能改你就改,如果不能改就直接申報(bào)就行了。
2017 05/12 10:38
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