問(wèn)題已解決

我們是外貿(mào)公司,之前房租和維修費(fèi),服務(wù)費(fèi)之類(lèi)的進(jìn)項(xiàng)稅 現(xiàn)在稅務(wù)要求計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 給了一個(gè)公式 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額? 這個(gè)當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額 應(yīng)該是什么? 沒(méi)有 全部是出口業(yè)務(wù) 比如說(shuō) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 那這個(gè)公式里 當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額=0 免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額=100 當(dāng)期全部銷(xiāo)售額=100 是嗎?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/10 14:51
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的。就是這樣看
2022 06/10 15:46
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