問題已解決

我們單位金稅盤年費280計入了減免稅款,但是實際抵扣不完,后續(xù)公司也不再經(jīng)營,也沒有增值稅讓它抵減了,現(xiàn)在減免稅款借方有余額,怎么辦?需要轉(zhuǎn)出嗎

84784951| 提問時間:2022 06/13 15:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,直接借管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
2022 06/13 15:41
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