問題已解決

老師,去年我們自己公司有10臺(tái)車,另外的11臺(tái)是股東的!把這21臺(tái)車一起和甲公司簽了租賃合同,租金收入對(duì)我們公司來說要確認(rèn)這21臺(tái)車的全部收入,同時(shí)計(jì)算銷項(xiàng)稅對(duì)嗎?可有11臺(tái)車不屬于我們公司的,收不到錢還要交稅。我可以把這11臺(tái)車踢出來重新簽合同嗎

84785020| 提問時(shí)間:2022 06/16 15:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ? ?那你就跟對(duì)方 重新簽訂合同? ; 單獨(dú) 你公司 10臺(tái)去簽訂; 另外的 個(gè)人股東去簽訂; 這樣你 就按10臺(tái)做收入了? ?
2022 06/16 15:45
84785020
2022 06/16 15:53
我就這么打算的!因?yàn)榻裉焐衔缱稍兝蠋熌?,您建議把老板那11臺(tái)車當(dāng)成我們租的老板的車,可問題就是老板以前是甲公司的股東,后面因?yàn)楣蓶|間的問題退出來了,把這11臺(tái)車分給了他,可明面上這車還是甲公司的。如果和老板簽租賃合同就存在本來是甲公司的車,又租給我們,我們又回租給甲公司,說不通
meizi老師
2022 06/16 15:57
你好;是的。 不然你 一起去簽訂; 你就得一起來做收入; 你劃不來的? ?
84785020
2022 06/16 15:58
涉及到用了甲公司的員工,他們的工資和社保等費(fèi)用,我直接入費(fèi)用可以嗎?這個(gè)可以不需要發(fā)票嗎
84785020
2022 06/16 16:00
這樣我就能準(zhǔn)確確認(rèn)我的銷項(xiàng)稅,同時(shí)也就不影響我的所得稅!
meizi老師
2022 06/16 16:01
?你好 ;? ? ? ? 這部分應(yīng)該是計(jì)入成本的;? 要有發(fā)票的; 不然你沒法? ? 匯算沖給這部分成本的? ??
84785020
2022 06/16 16:14
這個(gè)發(fā)票有點(diǎn)難!畢竟是人工工資和社保等費(fèi)用,員工個(gè)人不會(huì)給我們開票的。甲公司就更不可能開了,這個(gè)也不算勞務(wù)費(fèi)用的嘛
meizi老師
2022 06/16 16:16
?你好; 那你就計(jì)入成本 ;匯算調(diào)整即可。 針對(duì)人工給這部分? ?
84785020
2022 06/16 16:18
去年的收入,我還要去大廳更正申報(bào)!哎,接到這個(gè)賬我也是醉了。
meizi老師
2022 06/16 16:28
?你好;? ? ? ? ? 是的。如果你比如少報(bào)了或者是報(bào)錯(cuò)了就得去大廳改的??
84785020
2022 06/16 16:29
感謝老師的耐心答疑
meizi老師
2022 06/16 16:33
不客氣的; 幫到你就好 ;滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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