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實(shí)務(wù)
問題已解決
5月購進(jìn)一批貨,進(jìn)項(xiàng)稅額為5萬多已抵扣,6月份供應(yīng)商把5月這張進(jìn)項(xiàng)票沖紅了,重新在6月開具一樣的進(jìn)項(xiàng)票,是不是我們要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?賬務(wù)處理是怎樣的?
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速問速答同學(xué)你好
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
借庫存商品負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 06/21 07:59
84785040
2022 06/21 08:19
可以這樣操作嗎?借庫存負(fù)數(shù),借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
樸老師
2022 06/21 08:20
同學(xué)你好
對的
是這樣做的
84785040
2022 06/21 08:24
如果按您的分錄的話,沖紅的庫存金額與未沖紅的金額不一致,不平等
樸老師
2022 06/21 08:25
一致的呀
借庫存商品負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我這個分錄是對的
84785040
2022 06/21 12:38
那我做的分錄可以嗎
樸老師
2022 06/21 12:40
同學(xué)你好
你做的分錄不平
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