問題已解決

去年未開票做了收入,今年又開具發(fā)票怎么處理 之前就是做了收入處理

84785015| 提問時間:2022 06/23 20:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù) 然后再做發(fā)票的借,應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2022 06/23 20:50
84785015
2022 06/24 15:12
這個我知道 就是在這個月申報的時候不知道怎么申報 因為開票了就是認(rèn)定有收入 所得稅申報表就要填收入 而這塊收入去年已經(jīng)做了
郭老師
2022 06/24 15:14
增值稅在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)就可以。
郭老師
2022 06/24 15:14
不影響的所得稅,主營業(yè)務(wù)收入借方貸方抵扣了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~