問題已解決
去年未開票做了收入,今年又開具發(fā)票怎么處理 之前就是做了收入處理
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速問速答借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù)
然后再做發(fā)票的借,應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
2022 06/23 20:50
84785015
2022 06/24 15:12
這個我知道 就是在這個月申報的時候不知道怎么申報 因為開票了就是認(rèn)定有收入 所得稅申報表就要填收入 而這塊收入去年已經(jīng)做了
郭老師
2022 06/24 15:14
增值稅在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)就可以。
郭老師
2022 06/24 15:14
不影響的所得稅,主營業(yè)務(wù)收入借方貸方抵扣了。
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