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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師1.2月份繳納的印花稅,5月份退回政策性優(yōu)惠,減半征收,退回一半的稅費(fèi),會計(jì)分錄怎么做
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速問速答借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi),
借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù)
2022 06/30 14:21
84784956
2022 06/30 14:23
老師 繳納印花稅的時(shí)候是借 管理費(fèi)用-印花稅 貸銀行存款 現(xiàn)在退一半回來,借銀行存款 貸管理費(fèi)用-印花稅 貸方有余額要怎么平
郭老師
2022 06/30 14:24
你好,管理費(fèi)用月末
轉(zhuǎn)到本年利潤。
84784956
2022 06/30 14:36
老師,那我三月底暫估了一筆費(fèi)用。應(yīng)付單位做錯(cuò)了,要怎么更正
郭老師
2022 06/30 14:36
童學(xué)之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
84784956
2022 06/30 14:39
暫估時(shí) 借 管理費(fèi)用-暫估 5萬 貸其他應(yīng)付款XX 5萬 這個(gè)月更正 借 管理費(fèi)用-暫估5萬(紅字) 貸其他應(yīng)付款XX5萬(紅字)然后重新做正確的對嗎
郭老師
2022 06/30 14:40
是的是的,是這么做。
84784956
2022 06/30 14:46
老師 我還想問一下。小規(guī)模公司要注銷。現(xiàn)在公司情況是這樣的,公司欠法人幾萬塊錢。沒有其他的債權(quán)債務(wù)了。這筆賬可以怎么做。希望可以走簡易注銷的程序
郭老師
2022 06/30 14:49
借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
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