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老師,我想咨詢一下稅控盤里的專票稅額和申報系統(tǒng)里面的不一致,該怎么辦?

84784953| 提問時間:2022 07/07 11:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
看一下是不是四舍五入的,四舍五入的差異沒有關(guān)系的,差額放到營業(yè)外收支里面就可以的。
2022 07/07 11:06
84784953
2022 07/07 11:07
差的是增值稅,相差400多塊錢
郭老師
2022 07/07 11:08
你好你看一下銷售額對嗎。
84784953
2022 07/07 11:09
銷售額是對的,但就是增值稅那里不一樣,系統(tǒng)通不過
郭老師
2022 07/07 11:10
你好,你是不是有1%的發(fā)票,這個需要交稅嗎?
郭老師
2022 07/07 11:10
專票開的是1%的發(fā)票。
84784953
2022 07/07 11:11
有一份紅沖的發(fā)票
郭老師
2022 07/07 11:12
1%的,你去稅務(wù)局那邊修改,減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表,這里你填寫不了復(fù)數(shù),你得去稅務(wù)局。
84784953
2022 07/07 11:14
可現(xiàn)在是申報系統(tǒng)里只有5千多,而稅控盤里有6千左右,這樣改能行嗎
郭老師
2022 07/07 11:15
你好, 可以的,你當時紅沖了1%的,是不是開的是3%的發(fā)票,你應(yīng)該開1%的。
84784953
2022 07/07 11:20
是的,紅沖了之后開的3%的發(fā)票,原本以為系統(tǒng)可以識別出來
郭老師
2022 07/07 11:20
應(yīng)該開1%的發(fā)票才對。
84784953
2022 07/07 11:21
但是現(xiàn)在已經(jīng)開了3%的發(fā)票了
郭老師
2022 07/07 11:22
你好,你就按照我上面的來做就可以的,你去稅務(wù)局那邊申報,你跟他說我們這邊自己申報不了。
84784953
2022 07/07 11:23
好的,謝謝
郭老師
2022 07/07 11:23
不用客氣,工作愉快。
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